20xx年审计局工作总结范文

发布人: 阿康范文网  |   格式:DOC  |   点击:  |  发布日期: 2021-04-24
摘要:2018年,审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,按照全市审计工作会议的部署和“五抓五提升”的要求,以全省审计机关“审计技术创新年”活动开展为抓手工作总结范文

  2018年,审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,按照全市审计工作会议的部署和“五抓五提升”的要求,以全省审计机关“审计技术创新年”活动开展为抓手,认真开展党的建设、审计业务工作,同时做好扶贫包保、巡视巡察及精神文明创建等各项工作,充分发挥审计在保障全县经济社会平稳健康发展中的“免疫系统”功能。现将我局2018年工作总结报告如下:

  一、党建工作和党风廉政建设开展情况

  2018年,XX县审计局党建工作以贯彻落实党的十八大、十八届历次全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指引,落实“两学一做”常态化制度化要求,继续深入推进“两学一做”学习教育,推动“两学一做”融入日常,抓在经常。通过多次开展集中学习和专题讨论,促进了机关党员进一步增加“四个意识”,以党建工作凝心聚力,激发党员干事创业责任心和工作热情。

  一是落实“常态化制度化”要求,继续推进“两学一做”学习教育,扭住“学”这个环节,把理论武装贯彻专题警示教育全过程。局党组通过组织安排各种学习方式,深入学习党规党纪、习总书记系列讲话,并将学习活动常态化制度化。同时,通过开展“红色经典诗歌朗诵”比赛,“7.1”组织党员到凤凰山烈士陵园重温入党誓词,到县纪委廉政教育基地碧莲苑接受警示教育,让党员干部职工通过现场感受,净化灵魂,提升认识,真正让党章党规党纪内化与心,外化与形。

  二是通过开展集中学习和专题讨论,局领导班子成员在参加全县党的十九大集中学习培训后,组织全局人员对十九大精神进行了集中学习研讨,局党组成员每人讲一课,并特邀县经贸口分工委书记为大家解读十九大精神,使机关党员进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,以党建工作凝心聚力,引领审计工作争先进位。进一步规范和完善党的组织生活,认真抓好“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党性分析、按月足额缴纳党费等基层党组织生活基本制度。

  三是按照“一岗双责”要求,履行好全面从严治党和党风廉政建设主体责任。2018年,我局认真学习贯彻十八届中纪委历次全会精神,针对审计工作特点和廉政风险防控主要环节和重点领域,坚持“有数、自觉、有度、问责”八字方针,努力营造廉洁从审的机关政治生态和高效务实的机关作风。首先是要求全体党员职工反复学习党纪、党规、党章,切实提高廉政意识。通过“三会一课”、“八项规定”执行情况 “回头看”活动、“讲政治、重规矩、作表率”活动,重温习总书记在安徽考察时的重要讲话精神集中研讨活动,确保党员职工明法纪、懂规矩、知敬畏,切实增强廉洁从审意识和职业操守。确保党员职工心中“有数”。其次是精准确定审计廉政风险点,健全完善并严格执行廉政制度。根据审计职权查找廉政风险防控点,将固定资产投资审计作为高级别廉政风险点,将财政预算审计、领导干部经济责任审计等作为一般级别廉政风险点,制定完善并严格执行《关于进一步加强政府投资建设项目审计监督的意见》、《XX县审计局廉洁从审“十不准”规定》、《审计人员外出审计回访制度》,为审计人员筑牢廉洁从审思想防线提供规范,切实加强审计结果整改监督和审计过程自我监督,促进审计人员行之“有度”,廉洁“自觉”。再次我局进一步完善了《外出报备工作制度和请销假制度》,制定并实施了《XX县审计局财务会审会签制度》等制度,切实加强机关作风建设和财务管理。实施全局所有费用支出财务公开会审会签制度,确保财务阳光操作,公开透明。为确保制定落到实处,我局重新修订了局党风廉政建设主体责任和监督责任意见,有效运用“四种形态”监督执纪,确保了审计机关风清气正,审计人员廉洁从审,切实推进局党风廉政建设。

  四是贯彻落实《中国共产党党内监督条例》有关要求,深化党务公开,健全和落实党内情况通报、情况反映和机关党组织向党员大会报告工作等制度,为落实党员民主权利提供保障。

  五是在全局深入开展以“促学习,提升政治理论水平;促党建,提升整体工作上台阶;促业务,提升审计工作质量;促扶贫,提升精准扶贫质量;促改革,提升持久动力支撑”为内容的“五促五提升”活动,通过上述各项活动的开展,局容局貌焕然一新,职工精气神有效提振,工作质量与成效不断提高,争先进位,争创一流的氛围正在形成。

  六是积极参与巡视巡察工作。2018年我局积极配合各级巡视巡察工作,实现审计监督与巡察监督优势互补,形成监督合力,拓展监督成果。首先是做好人员支持。在审计人手少、任务重的情况下,抽调业务骨干参加巡察工作,充分发挥审计专业优势,提升巡察工作效率和质量。协调做好与巡察工作计划的有效衔接,科学安排年度审计计划。其次是及时互通信息。根据巡视巡察工作要求,及时提供相关审计档案资料,并安排人员专门汇报审计发现的重大问题及疑点,交流互通被巡视巡察单位在重大经济决策、中央八项规定等方面的执行情况。同时强化整改落实。关注被巡视巡察单位在以往审计中发现问题整改落实情况,借助巡视巡察力量推动审计整改跟踪问效,督促整改。

  二、审计业务工作开展情况

  根据县政府批复的《XX县审计局2018年审计项目计划》,2018年我局计划安排审计项目5大类,16项,涉及审计项目50个(不含政府投资审计项目),具体业务开展如下:

  1. 多措并举扎实完成政策措施落实跟踪审计工作。2018年我局采取加强组织领导、明晰责任主体、创新审计内容和方式、强化过程推动、切实督促整改等措施,多措并举,不断深化政策落实情况跟踪审计,持续监督检查各部门落实有关政策措施的具体部署、执行进度、实际效果,特别是2018年度精准扶贫精准脱贫政策措施情况和深入推进“放管服”改革政策措施情况,及时发现和纠正有令不行、有禁不止行为,反映好的做法、经验和新情况、新问题,促进政策落地生根和不断完善,确保审计取得实效。

  2.围绕发挥职能抓审计,着力推动财政预算管理取得成效。今年我局由财政金融审计股牵头分组开展了县财政本级预算执行情况和部门预算执行情况、地方税收征管情况、资源税和全县2018年公车运行及涉企专项补贴情况的审计和专项审计调查,在审计实施过程中,审计人员努力克服时间紧、任务重、人员少的不利因素,精心组...

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