个人工作总结范文2018_医院2018年工作总结范文

发布人: 阿康范文网  |   格式:DOC  |   点击:  |  发布日期: 2017-03-03
摘要:201X年,在城区党委、政府及城区卫计局的正确领导下,我院坚持“以人为本、以病人为中心”及“发挥中医药特色优势和提高中医药临床疗效”的办院方向,认真贯彻工作总结范文

  201X年,在城区党委、政府及城区卫计局的正确领导下,我院坚持“以人为本、以病人为中心”及“发挥中医药特色优势和提高中医药临床疗效”的办院方向,认真贯彻落实党的十九大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕医院中心任务开展工作,有力地促进了医院业务的快速发展并取得了积极的成效,现总结如下。

  一、医院基本情况

  医院人员编制265名。目前,在岗人员435人,其中在编157人,聘用人员273人,借调2人,返聘3人。卫生技术人员总数340人,占全院总人数78.2%。其中医生143人(执业医师116人,中医类别执业医师70,占执业医师60.3%),康复技术士6人,医学影像技术士2人,眼视光技术1人,药剂人员16人(其中中药专业人员10人,占药学专业人员62.5%),检验人员15人,护理人员151人。卫生技术人员职称情况:副高14人,中级职称103人,初级职称177人,无职称40人,卫生技术人员学历情况:硕士研究生5人,本科120人,大专140人,中专66人,无技术学历3人。

  医院占地面积13270.6 m2,总建筑面积24650.64 m2,业务用房17905.33 m2。床位编制为299张,实际开放床位355张。开设临床科室15个, 医技科室8个,门诊科室17个,另设有二门诊及东鸣路社区卫生服务中心。其中壮医推拿科为国家中医药管理局“十二五”重点专科培育项目,壮医科、针灸推拿科、中医妇科为自治区基层中医民族医重点专科;脾胃病科为中国初级卫生保健基金会重点帮扶中医专科。

  主要设备有:西门子双层螺旋CT、德国飞利浦数字化医用X线摄影系统(DR)、上海西门子多功能数字X线诊断仪(数字胃肠机)、奥林巴斯电子胃肠镜、日立全自动生化分析仪、德国狼牌腹腔镜系统、迈瑞彩色B超、德国蔡司眼科手术显微镜、法国神经肌肉刺激治疗仪、高频血管闭合切割系统、中央监护系统、钬激光治疗机、上海新波时间分辨分析仪、希森美康全自动血凝分析仪、希森美康全自动尿液成分分析仪等。

  二、业务指标、经济指标、新农合及医保报销完成情况

  (一)医疗指标完成情况

  1、住院指标完成情况

  总住院人次为14501人次,比去年同期增加1482人次,增加11.38%,出院者平均住院日为7.9日,平均住院费用为5160.35元/人次,比去年同期增加339.08元/人次,增加7.03%;日均住院费用为653.57元/日,比去年同期增加57.29元/日,增加9.61%;病床使用率为88.03%;病床周转次数为40.8423次;手术病人数为1667人次,比去年同期增加326人次,增加24.31%;治愈好转率为98.16%,三日确诊率为99.34%,术前术后诊断符合率为99.88%,病理诊断与术后诊断符合率为100%。

  2、门急诊指标完成情况

  总诊疗人次为114345人次(其中本部109020人次,社区5325人次),比去年同期增加5043人次,增加4.61%,其中门诊人次为91359人次,比去年同期增加3512人次,增加4%,急诊人次为22986人次,比去年同期增加1531人次,增加7.14%;门诊平均费用为139.97元/人次,比去年同期增加7.31元/人次,增加5.51%。

  (二)经济状况

  1、总收入9433万元(本部9344万元,社区89万元),比去年同期增加1121万元,增长13.49%。收入明细如下:

  (1)医疗业务收入9172万元(本部9104万元,社区68万元),比去年同期增加1439万元,增长18.61%(住院收入7475万元,增长21.11%;门诊收入1697万元(本部1629万元,社区68万元),增长8.71%)。其中:医疗服务收入6946万元(本部6888万元,社区58万元),比去年同期增加1095万元,增加18.71%;药品收入2226万元(本部2216万元,社区10万元),比去年同期增加344万元,增加18.28%。药品占医疗业务收入比为24.27%,比去年同期降低0.07%。

  (2)财政补助收入216万元(本部195万元,社区21万元),比去年同期减少262万元,减少54.81%。其中财政基本补助收入76万元,财政项目补助收入140万元。

  (3)科教项目补助收入16万元(本部16万元),比去年同期减少24万元,减少59.14%。

  (4)其他收入29万元(本部29万元)。比去年同期减少33万元,减少53.39%。

  2、总支出9025万元(本部8820万元,社区205万元),比去年同期增加1092万元,增长13.77%;收支结余408万元。

  (三)医保、新农合报销情况

  1、新农合报销情况

  1-8月,新农合患者出院人数为6059人,同比增加231人,增长3.96%;新农合住院总费用为3086.7万元,同比增加387.1万元,增长14.3%;住院人均费用为5094元,同比增加462.3元,增长10%;新农合住院补偿金额为1584.22万元,同比增加187.56万元,增长13.4%;新农合报销比例为51.3%,同比下降0.4百分点,下降0.77%。

  2、医保报销情况

  1-8月,医保患者门诊量20866人次,同比增加1059人,增长5.35%;门诊医保总费用为183.59万元,同比减少6.93万元,下降3.6%;门诊人均费用为87.99元,同比减少8.2元,下降8.52%;门诊医保统筹支付报销为37.71万元,同比减少19.88万元,下降34.5%。

  1-8月,医保患者出院人数为2773人,同比增加907人,增长48.61%;医保住院总费用为1607.94万元,同比增加574.47万元,增长55.6%;住院人均费用为5799元,同比增加260.1元,增长4.7%;医保统筹支付报销为1162.81万元,同比增加387.7万元,增长50%。

  3、新医保报销情况

  9-12月,新医保患者门诊量7951人次,门诊医保总费用为94.27万元,门诊人均费用为118.56元,门诊医保统筹支付报销为21.35万元。

  9-12月,医保患者出院人数为4060人,同比增加419人,增长11.51%;医保住院总费用为2282.48万元,同比增加310.86万元,增长15.8%;住院人均费用为5622元,同比增加206.8元,增长3.8%;医保统筹支付报销为1511.01万元,同比增加355.12万元,增长30.7%。

  三、主要工作开展情况

  (一)加强领导班子团队建设,提升整体管理能力

  结合“干部作风提升年”活动的深入开展,院领导班子在履行岗位职责的基础上,不断加强学习,与时俱进、开拓创新、大胆探索,努力提高自身的思想政治素质和管理水平,带领医院不断向前发展。201X年,院领导班子组织相关科室外出至其他单位交流学习5次,学习其他医院先进的管理理念和医院特色民族医药研究发展新思路;共有20个上级及同级单位到我院交流学习,有效促进了医院各学科的建设和发展,提升了医...

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